为进一步强化院内部审计工作的开展,11月22日,院纪委在行政楼五楼圆桌会议室召开内部审计工作会议。院党委委员、纪委书记王如东出席会议;院内部审计领导小组办公室成员、后勤服务中心有关人员、监审处工作人员,院跟审服务单位项目负责人参加会议。

会上对院2024年度日常维护维修和零星工程跟踪审计有关情况进行了通报,与会人员就项目的核减情况、绩效分析、整改提升等内容进行了交流讨论。
王如东对本项目的采购、管理、审计等部门的工作进行了肯定,并进行了集体廉政谈话,提出了七点具体工作要求:一是保护学院公共财物不被肆意破坏既是对学生的要求,也是对全体教职工的要求,避免“无成本破坏”“不计成本维修”等现象;二是确保项目资金绩效的科学性,要树牢“过紧日子”的意识,把钱花在刀刃上;三是一线管理人员要进一步做到履职尽责,严防“以次充好”“以旧换旧”的情况,对于施工单位价格虚高、组价多计工程量等问题要及时提醒,予以纠正;四是项目采购、管理、验收、审计等各责任部门要进一步提高管理水平,杜绝“跑冒滴漏”;五是要牢记师生群众身边无小事,微观更直观,要结合整治师生群众身边不正之风和腐败问题,预防负面舆情的发生;六是要严格审核把关,多赴现场和一线,细心认真解决问题,遏制安全问题的发生;七是进一步提高内部审计工作水平,为学院的零星维修把好关,做到及时服务、高质服务和暖心服务。
王如东还结合党风廉政教育,领学了《中国共产党纪律处分条例》有关章节内容。